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完成的調查

完成的調查 2019年3月15日 財務匯報局於 2019年 3月 13日採納了一份關於審計一家上市實體截至2015年 12月31日止年度的綜合財務報表的調査報告。   財務匯報局發現,核數師、審計項目合夥人及審計質量控制覆核人員在相關審計中對上市實體向認購人發行可換股債券的期權(期權) ,並沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用若干專業標準。   ... 調查亦發現有關審計審計質量控制覆核人員沒有遵照 HKSA 220 (Clarified) Quality Control for an Audit of Financial Statements 的相關要求執行審計質量控制覆核工作。  

非公眾利益實體審計市場概況

非公眾利益實體審計市場概況 2024年10月30日 會計及財務匯報局( 會財局 )今天發布了一份題為《 香港非公眾利益實體審計市場概況 》的報告( 報告 )。該報告旨在分享非公眾利益實體審計市場分佈,非公眾利益實體核數師的工作量、以及會財局對執業單位提供高質審計服務的期望。   ... 以審計客戶 1 數量而言,類別 E 執業單位在 2022 年主導了非公眾利益實體審計市場,擁有 195,274 位審計客戶(67%)。

完成的調查

完成的調查 2019年7月8日 於2019年7月3日,財務匯報局採納了一份有關審計一家上市實體截至2015 年12月31日止年度的綜合財務報表的調査報告。   財務匯報局發現核數師、審計項目合夥人及審計質量控制覆核人員於審計中涉及(a)發行可換股債券的期權及(b)若干生產設備的減值評估時,並沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用若干專業標準。   ... 調查亦發現有關審計審計質量控制覆核人員沒有完全遵照 HKSA 220 (Clarified) Quality Control for an Audit of Financial Statements 的規定執行審計質量控制覆核工作。  

完成的調查

完成的調查 2019年7月8日 財務匯報局於2019年7月3日採納了一份關於審計一家上市實體截至2014年 12月31日的綜合財務報表的調査報告。   財務匯報局發現,就相關財務報表中有關(a) 生物資產及預付土地租賃款及 (b)無形資產,核數師及審計項目合夥人並沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用若干專業標準。   ... 調查亦發現審計質量控制覆核人員沒有遵照 HKSA 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements 的規定執行審計質量控制覆核工作。  

財匯局就國家財政部、中國證監會及美國上市公司會計監督委員會達成跨境審計監管合作的聲明

財匯局就國家財政部、中國證監會及美國上市公司會計監督委員會達成跨境審計監管合作的聲明 2022年8月26日 財務匯報局(財匯局)知悉國家財政部、中國證監會及美國上市公司會計監督委員會已就審計監管的跨境合作( 跨境合作)達成協議。   作為香港的獨立核數師監管機構,財匯局具有提高香港會計師事務所審計報告質素的法定職能。財匯局以公眾利益為依歸,致力保障投資者權益、促進公眾對審計過程的信任,以及加強投資者對香港及全球其他資本市場的信心。

智審新紀元:AI引領會計與審計之創新應用

探索更多 賴翠碧女士,會財局行政總裁  賴女士著重指出,會財局全力支持香港政府的創新及智慧經濟發展議程,並積極推動人工智能的應用,以加快審計及會計領域的數碼轉型。 她呼籲各持份者發揮「超級聯繫人」的角色,加強協作,運用人工智能提升服務質素,並建立具競爭力的生態系統。 ... 探索更多 AMC AMC 示範了人工智能如何支援審計師進行風險評估工作,包括財務報表項目(FSLI)對照、重要性水平計算及初步分析程序,從而提升審計規劃的效率及整體質素。AMC Insight 透過其專利的 Cascade-Driven Planning 方法論及可自訂的 iWorking Papers,協助審計人員進一步提升工作質素;配合直觀化設計及前瞻性的解決方案,大幅提升審計效率。

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完成的調查 2020年2月7日 於2020年2月4日,財務匯報局採納了一份有關審計一家上市實體截至2017 年3月31日止年度的綜合財務報表的調査報告。   財務匯報局發現,於相關審計中就該上市實體對聯營公司權益的減值評估,核數師、審計項目合夥人及審計質量控制覆核人員並沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用若干專業標準。   ... 調查亦發現審計質量控制覆核人員沒有遵照 HKSA 220 (Clarified) Quality Control for an Audit of Financial Statements 的相關規定執行審計質量控制覆核工作。  

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完成的調查 2020年4月14日 財務匯報局於2020年4月7日採納了一份關於審計一家上市實體及其附屬公司( 集團 )截至2012年6月30日止年度的綜合財務報表的調査報告。   財務匯報局發現,該核數師、審計項目合夥人及審計項目質量控制覆核人 、 員在進行有關集團於聯營公司之投資的相關審計中,並沒有或忽略遵守維 。 ... 調查亦發現,審計項目質量控制覆核人員沒有完全遵照 HKSA 220 (Clarified) Quality Control for an Audit of Financial Statements 的相關規定進行審計質量控制覆核工作。